目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
提高教学质量,优化教师队伍建设,为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容,努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中!
独立编制机构数和独立核算机构数为1,其中事业机构数为1。本年无变动。2020年年末在职人员192人,离休2人,退休人员101人。
2020年度收入决算数为5067.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4132.25万元,事业收入914.69万元。2020年度支出决算数5086.04万元,其中:基本支出4951.99万元,项目支出134.05万元。
2019年度收入决算数为4461.9万元,2020年度收入决算数为5067.04万元,比上年增加585.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入增加388.35万元,事业收入增加186.69万元。增加的主要原因是人员经费和公用经费的正常增长。
2019年度支出决算数为4589.51万元,2020年度支出决算数为5086.03万元,比上年增加496.53万元。其中:基本支出增加400.14万元,项目支出增加96.38万元。增加的主要原因为人员经费和公用经费的正常增长。
2020年度财政拨款收入决算数为4132.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4132.25万元,无政府性基金预算财政拨款收入。2020年度财政拨款支出决算数4171.34万元,其中:基本支出4037.29万元,项目支出134.05万元。
2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4171.34万元,其中:工资福利支出4582.74万元,商品和服务支出1001.75万元,对个人和家庭的补助支出122.78万元,资本性支出1547.94万元。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为5081.51万元,其中:工资福利支出3505.87万元,商品和服务支出375.79万元,对个人和家庭的补助支出149.50万元,资本性支出6.13万元。
2020年全年三公经费0.165万元,其中公务用车运行费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.165万元,较去年的0.1904万元减少了0.0254万元,主要原因是2020年公务接待费有所下降。 1、因公出国(境)费用增减变化情况及原因 2021年因公出国(境)费用决算数0万元,年初预算0万元。与上年决算数0万元持平。 2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因 2021年公务用车购置费决算数0万元,年初预算0万元。与上年决算数0万元持平。 2021年公务用车运行维护费决算数0万元,年初预算0万元。与上年决算数0万元持平 3、公务接待费增减变化情况及原因 2021年公务接待费用决算数0.165万元,同比上年决算数0.1904万元,减少了0.0254万元。下降的主要原因是单位减少了接待人次。全年公务接待计1批次,接待66人次。
本单位2020年度机关运行经费支出1074.86万元,比上年度增加282.06万元。
本单位2020年度政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日,我单位无公务用车。
2020年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为134.05万元,均为资本性支出。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效理念逐步树立,支出结构得到优化,开展绩效目标管理促使预算的编制更科学规范,提高了管理水平和资金使用效益。
我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
校园维修改造及设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为64万元,执行数为63.58万元,完成预算99.34%。主要产出和效益:改善校园环境,更好地优化了校园教学条件。发现的问题及原因:因我校是以教学为主要目的,缺乏专业人员对项目进行管理,对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施:设立年初绩效目标时,对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析,为绩效目标的设立提供参考依据,加强项目规划、完善项目管理办法。